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公司新闻

三弦集团组织内部监察内审工作

发布时间:2015-07-28

    根据《2015年三弦集团内部监察审计工作安排》的要求,三弦集团监察审计部组织人员对三弦集团所属总公司及其下级公司开展2015年上半年的内部审计工作。审计工作范围涵盖各公司的行政管理、人力资源管理、财务和经营管理等各方面,审计单位范围也较上年增加了4家单位。本次内部审计工作的目的是通过审查各公司的涉及行政、人资、财务及经营方面业务操作内控流程、了解各公司关键环节所面临的主要风险和对三弦集团下发各项管理制度的执行情况,并希望通过了解具体业务事实,审视关键节点风险,有效控制和防范企业经营风险的发生,同时为集团下一步经营决策提供参考依据。


    本次审计工作于2015年7月20日开始进行,本着“独立、专业、节约、高效”的原则,选调了部分公司财务审计人员,并通过回避审查来源单位的方式保持审计独立性、通过安排了审计经验丰富的人员带队确保审计工作的专业性、通过合理安排两组内审队伍交通行程确保审计工作的高效和节约。本次内部审计现场沟通工作预计8月初完成,并在8月上旬完成各公司内部审计报告,提交监事委员会审定。


    内部审计工作是三弦集团达成战略目标的重要保障手段之一,其通过评价企业经营管理活动,监督公司对上级决策的执行情况,及时发现和提示关键阶段面临的风险。随着企业集团的发展和扩张,三弦集团将进一步整合集团内审监察资源,建立和完善内部审监察体系,提升整体内部审计工作,维护企业发展和股东综合权益。

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